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2月23日,西夏墅镇财政分局组织开展了2023年度第四季度内部审计工作,对2023年第四季度各局办账务情况、非税收入、会计信息质量等进行内审。
本次内审严格按照基层财政标准化财政内部监督模块要求进行,各职能会计进行交叉检查以达到财政监督的效果。内审结束后最终形成财政内审工作底稿、内审情况汇总表、内审工作报告,对于检查发现的问题,由职能会计签字确认后立即进行了整改。后续整改形成的文字资料也将与工作底稿一起归档。本次审计通过检查交流即时发现并解决了问题,也进一步提升了大家的业务水平。