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3月14日,根据2024年薛家镇审计项目计划安排的要求,内审工作人员开展了薛家股份经济合作社2021年9月至2023年9月财务收支审计工作。本次审计的主要内容有:一是财务管理体制、财务人员的配备是否符合相关规定;二是财务规章制度和内部控制制度是否健全、有效;三是财务人员是否依法履行职责,以及财务信息是否定期、及时向本合作社成员公开,接受成员监督。项目实施前,通过组织学习《常州国家高新区(新北区)内部审计工作规定》重要条款,审计组成员及村(社区)工作人员对审计工作的认识、理解和支持有了明显提高。