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立足集团业务实际,结合外部监管要求,集团以合规、高效为准则,对《权限指引(2023版)》进行了全面的优化和提升。为使制度得到更好地贯彻和落实执行,集团审计部于2024年4月7日召开了《权限指引(2024版)》宣贯会。
此次宣贯会重点介绍了集团权限指引2024版相较2023版的调整内容,并启动各单位《权限指引(2024 版)》修订工作。会上,审计部与各单位进行了深入交流,解答各单位在制度理解和实际执行方面的问题,充分发挥了审计部服务职能。今后,审计部将一如既往以“决策的参谋者,经营的监督者,被审计单位的服务者”为宗旨,强化咨询服务意识,实现审计工作“全过程管理”,为集团高质量发展贡献内审力量。