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为实现审计结果到审计成果的转化,有效提升集团风险管理和内部控制水平,6月28日下午,龙城国控集团召开2024上半年度审计案例分享会。集团监事会主席,各职能部门负责人、各子公司管理层及相关人员参加本次培训。
集团审计合规部以案例分享的形式,将上半年审计过程中发现的典型问题进行学习交流。通过案例分享,进一步强化各级干部员工的风险意识、责任意识和廉洁意识,为企业筑牢坚实的风险“防火墙”。同时,审计合规部还将审计整改及制度管理工作中遇到的共性问题纳入分享内容,为各子公司提供参考和借鉴。
此次审计案例分享会,不仅是对集团经营管理的一次全面检阅,更是对企业风险防控能力的一次有力提升。今后,审计合规部将继续秉持专业、严谨的态度,树立部门服务大局意识,紧密围绕集团发展战略及定位,加强与各职能部门的协同合作,共同提升集团整体运营效率和风险防控能力,筑牢集团抗风险“免疫系统”,为企业稳健发展提供坚实保障。