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为进一步规范财政财务管理行为,做到财政资金有效利用,8月21日,魏村内审部门根据街道审计计划要求,通过做细审前调查、突出审计重点、加强业务交流等措施,积极有效地开展相关局办财务收支审计。
审计人员根据审前调查了解各局办特点,在审计中主要关注局办财务支出、票据、政府采购、建设工程管理等情况,同时将重点关注年度责任目标完成情况、财政预算执行情况、专项经费支出情况等方面,做到有重点、有针对性的审计,更精准地查找问题,为进一步完善内控制度,促进财政财务管理精细化和科学化,做到将财政资金有效地花在刀刃上,发挥审计监督和建设性作用。
同时在审计过程中,要求审计人员严守审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律,严守审计保密、“廉政从审”制度,明确责任人,强化审计人员管理工作,确保审计工作取得实效。