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2024年以来,龙城国控集团审计合规部不断加强与集团纪委合作,积极探索纪审联动有效路径,形成“审前充分沟通、审中协同配合、审后结果共享”的工作机制。
在制定年度审计计划时,审计合规部与集团纪委共同商议年度审查重点和方向,确保审计工作的针对性和有效性。在多个审计项目中开展审计、纪委联合督查行动,从问题发现、线索移送、结果反馈到成果运用“全流程”闭环管理,做到信息互通、资源共享,切实形成审计监督与纪检监察专长互补、互相借力的良好局面。
今后,审计合规部将持续加强与集团纪委协同合作,进一步完善纪审联动工作机制,齐抓共管,形成合力,促进“政治体检+经济体检”融合,真正实现监督效能“一加一大于二”。