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为加强财务管理,防范财务风险,提高资金使用的透明度与合规性,10月上旬,春江街道内审对某内设部门进行了财务收支审计。
本次审计对该部门财务收支情况进行了细致审查,重点审查该部门收入与支出的合法性、合规性和合理性,确保每一项经济活动均符合要求。审计过程中,审计人员还重点关注该部门的内部控制管理,包括但不限于财务审批流程、预算执行情况、工程管理及资产管理等方面,通过对比分析财务报表及相关资料,审计组对内部控制的有效性进行了评估,并就发现的问题提出了具体的改进建议。
下一步,春江内审将继续跟踪整改情况,确保整改措施得到有效执行,避免类似问题再次发生。