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为切实增强风险管理实效性,提升内部控制能力,筑牢合规防线,11月27日下午,龙城国控集团召开2024年度下半年审计案例分享会。集团相关领导班子成员、各职能部门负责人、各子公司管理层及相关人员参加会议。
会上,审计合规部将本年度审计过程中发现的资产管理、采购管理、运营管理、合同管理等领域的共性问题进行深入剖析,以案为鉴,以案促改,旨在提升各公司对类似问题的防范意识,实现“审计一点,整改一片,规范一面”的整改效果。集团法务通过诉讼案例分析公司在经营过程中可能遇到的合规风险,并提出管理建议,促进各子公司依法合规经营。
此次审计案例分享会,是对集团合规经营的一次有效复盘,更是对企业风险防控能力的一次重要锤炼与有力提升。面对当前日趋复杂的社会环境和市场变化,审计合规部将继续发挥专业优势,打好抗风险“攻坚战”,做好集团“守门员”,以更加前瞻的视野、更加专业的技能、更加严谨的态度,持续强化合规管理,提升风险防控能力,确保集团在高质量发展的道路上稳健前行。