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11月以来,魏村街道内审机构根据前期审计发现问题,采取对被审计单位压实责任、动态监督等方法,推动审计发现问题整改落实到位,提高审计整改成效。
对于以往审计报告上所反映的问题,相关办公室均已按照整改意见,采取措施,抓好整改。关于相关固定资产未及时清理或入账的情况,内审部门督促主管单位进行梳理,及时对接财政部门,根据实际情况调整固定资产账目,完善相关附件。相关办公室也表示会针对此次审计查出的问题举一反三,在后续工作严格遵守财务管理办法、街道相关管理制度,加强内部控制管理,不断完善财务收支、集体资产管理工作,提高资金使用效益,更好地保障办公室各项工作顺利进行。
魏村内审致力于在审计过程中发现问题,审计完成后解决问题、及时将问题解决、将漏洞补上,做到“审计一点、整改一片,规范一面”,认真做好审计整改这一环,从而提高审计工作效率和审计成果的利用,最大化发挥审计的监督作用。