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2024年,三井街道内审机构坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,紧紧围绕街道重点工作,进一步解放思想,以实干担当为基点,以“强管理、防风险、促发展”为己任,依法履行审计监督职责,将“细、联、硬”字融入全年审计工作。
财务收支审计突出“细”字。2024年,三井街道内审机构组织对河海经济、三晶世界进行财务收支审计,重点关注国有公司经营管理情况、房租收缴等事项,针对某街区运营情况存在的问题和薄弱环节单独撰写审计专报,为领导决策谋划、规范管理提供参考和依据;组织对行政执法办进行财务收支审计,充分落实加强审计监督与财会监督贯通协作意见,联合街道财政重点关注项目资金中购买服务的使用绩效,将审计监督与财会监督有机贯通、互补互促、同向发力、实现“双赢”,在规范财政资金管理,提高财政资金使用效益中发挥重要作用。
投资项目审计突出“联”字。内审机构进一步规范优化政府投资审计,进一步把好送审资料审核关和审计报告复核关,积极与区审计局开展上下联动审计,加强对重点领域、重点项目、重点资金的跟踪审计,促进提高公共投资绩效。同时建立健全投资审计中介机构选聘、考核监督相关制度,加强对社会审计机构的管理,提高审计质量,防范审计风险。
干部队伍建设突出“硬”字。坚持以队伍建设为基础,坚守初心使命,锻造坚持原则、忠诚干净、担当有为的高素质专业化内审人员。通过上级机关以审代训、网络培训、新审悦习等方式积极参与培训。根据《2024年度新北区内部审计工作要点》和审计局统一部署,三井内审人员作为组长参与了区镇审计联动项目,对罗溪镇、薛家街道、奔牛镇三个镇(街道)水稻田补贴资金和小微水体整治及幸福河道建设专项资金实施专项审计调查,在实战中提高内部审计战斗力和内驱力。