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魏村内审部门于12月31日开展2024年度审计工作总结,内审人员根据上级相关要求,对照年度工作计划,认真梳理2024年以来完成的内审工作。同时提前谋划2025年工作思路,努力推动内审工作提质增效,坚持履行审计的各项职能,为明年工作打下坚实基础。
2024年度魏村内审部门持续加强审计的监督职能,配合区委巡察工作,完成计划安排的财务收支审计项目,做好常态化“经济体检”,实现审计全覆盖,并且持续高标准跟进各类工程审计项目、做好年底工程审计费结算。同时加强审计项目档案管理工作,按照归档顺序、文书格式及内容要素等要求对2024年度实施的审计项目档案进行了集中整理、分类和归档,保障档案资料的完整性和保密性,把好审计质量的最后一关。
归档中认真检查卷内每份材料的内容、文书格式等,确保审计程序合规、审计内容真实、审计证据可靠、归档文件完整。同时归档工作也是对审计项目的再度总结与经验积累,在整理过程中发现不足吸取教训,在下次审计工作中加以完善,促进审计工作质量不断提升。