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为强化内部控制管理,防范经营风险,3月25日,龙城国控集团审计合规部对环卫业务板块开展内控专项检查工作。
此次检查,主要是对内部控制、招标采购、项目管理、资金管理等方面进行合规性检查,一是检查制度制定及执行情况,完善制度体系建设,促进管理效能提升;二是评估现有内控体系完备性及有效性,提出合理优化建议,推动内控体系持续完善;三是全面梳理环卫业务板块运营现状,识别业务开展中的关键风险点及管理薄弱环节,完善内部控制矩阵;四是协助管理层了解该业务板块目前真实开展情况,为管理层提供决策参考,支持环卫业务板块健康发展。
审计合规部将持续强化服务意识,切实落实集团“强内控、防风险、促合规”的管理要求,为集团的稳健发展提供有力保障。