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为强化子公司风险防控能力,提升内控、合规、法务条线专业水平,龙城国控集团审计合规部于5月8日组织开展条线培训,各子公司综管部负责人及内控、合规、法务相关人员参会。
本次培训围绕“权限指引、制度流程、法务管理、内控合规、审计整改”五项内容展开,重点开展规范化实操培训,明确各阶段重点工作、具体流程、表单模板及填写要求等,在简化表单流程、提升管理效率的基础上,促进各公司将内控合规、风险管控要求融入业务全流程,形成“以控提质、以规促效”的管理自觉,为企业稳健运营保驾护航。今后,审计合规部将始终秉持主动服务理念,以提升服务效能为抓手,聚焦“内控强化、合规建设、风险防范”三大核心任务,构建“培训一实践一反馈”的长效赋能机制,夯实集团高质量发展基础,筑牢风险防控屏障,护航集团行稳致远。