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为保障学前教育资金安全与规范使用,5月15日,薛家镇内审联合镇社会事务办、镇财政等部门,对辖区内幼儿园开展专项审计。本次审计聚焦2022-2024年度学前教育经费,重点核查保教费、伙食费收退政策执行情况,审查专项资金管理是否合规,同时延伸检查师资配备、安全管理等环节。审计发现部分幼儿园存在财务报销附件不全、工程结算多计价款等问题。镇政府已建立“问题清单+整改台账”机制,责令限期整改并追回资金,完善相关制度。
下一步,薛家镇内审将强化审计成果运用,开展整改“回头看”及绩效跟踪评价,确保问题清零。同时探索“政策+资金+安全”常态化审计模式,引入第三方机构参与成本核算,优化普惠性幼儿园补助机制,切实提升学前教育公共服务质量,筑牢“幼有善育”民生底线。