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7月28日,新桥街道内审对某部门开展财务收支专项审计。审计将始终坚持问题导向,全面梳理该部门预算执行、经费收支、费用报销等情况,重点核查公务接待、差旅支出、物资采购等高频支出事项。
审计人员将通过查阅会计凭证、账簿台账、合同资料等账面档案;通过重点关注制度执行、审批流程、票据附件完整性,着力排查经费管理存在的薄弱环节与潜在风险;通过重点排查超标准接待、无公函接待、票据要素不全、费用归类不当等风险隐患,精准梳理财务管理薄弱环节。
后续新桥内审将督促被审计单位压实主体责任,完善内部管控流程,严格遵守各项财经制度。同时,引导被审计单位健全内控机制,严格执行公务接待相关制度规定,强化经费支出全流程管控,切实筑牢财经纪律防线,推动财务管理规范化、精细化运行。