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近日,罗溪财政扎实推进内审工作,聚焦财务管理关键环节,全力提升财政资金使用的规范性与安全性。此次内审采用交叉审查的方式,对记账凭证、资金管理等重点领域展开全面核查。
在记账凭证审查中,工作人员仔细比对原始单据与账目记录,纠正了部分凭证填写不规范、科目归属错误等问题,确保账目清晰准确。资金管理审查环节,严格核对资金流向、审批流程,排查出潜在的资金风险点,并及时提出整改策略,保障资金安全流转。
内审工作是对财务管理的体检,通过强化内部监督,有效堵塞资金管理漏洞,推动财务工作更为精细化、标准化,为后续财政预算执行、绩效评价等工作奠定坚实基础。对于此次发现的问题,各责任人员将限时整改。
罗溪财政将持续以内审为 “镜”,聚焦乡村振兴、民生保障等资金使用重点领域,不断完善内控体系,让财政资金在“阳光下运行”,切实提升服务地方经济发展的能力。