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为切实加强财政财务管理,规范财经秩序,提升风险防控能力,新桥街道财政和资产管理办公室严格遵循财政内部监督检查工作要求,于2026年1月19日至23日,集中组织开展2025年第四季度财政内部审计工作。
本次内审工作紧扣年度财政管理重点与日常监督要点,重点围绕2025年第四季度预算执行、收支管理、专项资金使用、资产核算管理、财务制度落实及会计基础规范等方面内容展开。审查过程中,内审人员坚持客观公正、依法依规的原则,采取查阅账目凭证、核对系统数据、询问核实情况等方式,对相关财务资料进行了全面、细致的检查与审核,旨在准确掌握财政运行状况,及时发现潜在问题和薄弱环节。
通过本次季度内审,旨在进一步强化街道财政运行的日常监督与过程控制,确保财政资金使用的规范性、安全性和有效性。将对审计中发现的问题进行梳理汇总,分析原因,并及时督促相关环节落实整改。下一步,我们将持续完善内控机制,以常态化、规范化的内部监督检查,推动街道财政财务管理水平不断提升,为街道经济社会健康发展提供坚实的财务保障。