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为科学评估财政资金使用效益,精准把脉年度财政运行状况,为下一年度预算编制和财政决策提供可靠依据,新桥财政近日全面完成了对2025年1月至12月全年度预算执行情况的系统分析与总结工作。
本次分析工作立足年度财政预算总体安排,以数据为基础,以绩效为导向,对一般公共预算、政府性基金预算等全口径预算收入完成情况、支出进度、执行结构及平衡状态进行了深入细致的梳理与核查。重点聚焦民生保障、重点项目、公共服务等关键领域的资金投入与政策落实情况,对比分析预算目标与实际执行间的差异及原因。同时,紧密结合年度经济社会发展目标,评估财政支出的时效性、精准性与效益性,系统审视预算管理各环节的规范性与约束力。
分析结果显示,2025年度,新桥街道财政运行总体平稳有序。收入方面,积极应对经济形势变化,依法依规组织财政收入,基本完成了年度预期目标。支出方面,坚持“有保有压、突出重点”,刚性支出和重点领域支出保障有力,民生投入持续加大,预算执行进度基本符合时序要求,财政资源得到有效配置。通过分析,也进一步厘清了预算管理中存在的一些薄弱环节。
本次全面分析不仅是对过去一年财政工作的系统回顾,更是优化未来财政管理的重要抓手。下一步,街道财政和资产管理办公室将充分运用分析成果:一是强化预算刚性约束,提升预算编制的科学性和前瞻性;二是深化绩效管理,推动预算与绩效深度融合,确保财政资金花在刀刃上、用在紧要处;三是针对分析中发现的问题,研究制定改进措施,不断完善预算管理全链条闭环机制,着力提升财政管理精细化、规范化水平,为街道高质量发展提供更加坚实的财力支撑和保障。